三星ssd固件 iso文件:会计作帐问题(请会计们帮帮忙)

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/05/07 01:49:23
1日我方电汇给对方货款600元,手续费5.5元,当月5日我方收到货品及5日的发票一张,如何作帐(分录)
如果本月未收到发票但货已收到又应该如何作帐。
是不是这样作帐呢:
借:物资采购512.82
应交税金--增值税(进项)87.18
财务费用5.5
贷:银行存款605.5
还是把分录分开作,采购一个分录,电汇手续费一个分录呢。
谢谢了。
如果本月没收到对方开具的增值税发票我方应该如何作帐

应该是:
采购
借:物资采购512.82
应交税金--增值税(进项)87.18
贷:银行存款600
手续费
借:财务费用5.5
贷:银行存款5.5
如果本月没收到对方开具的增值税发票
借:物资采购
贷:应付帐款-暂估应付帐款
等发票收到,先红字冲销原分录
借:物资采购(红字)
贷:应付帐款-暂估应付帐款(红字)
借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税)
贷:应付帐款-**公司(或者银行存款、现金)

1.楼上的,电汇业务都是在银行办理,手续费直接从账户中扣除,也就是减银行存款,包括你要购买的支票,贷记凭证等。
2.回答问题:
首先会计分录最好是分开做,因为银行是分开扣款的,这样月底与银行对账时,容易对出来.如果做在一起不好对账.
其次,如查发票未收到时,可以自己先计算出增值税,按收到发票的方法记账,等发票到了后直接贴在凭证后面就行了.

财务费用单独做分录,不要和货款在一块,以后对银行账的时候你会发现,银行做账也是分开做的,这样有助于你以后对账

我是刚毕业的,也不大会,你可以参考一下
借:物资采购 512.82
应交税金--增值税 87.18
贷:银行存款 600
借:财务费用 5.50
贷:银行存款 5.50

如果我说的不对,请你给我发个信息.我也好以后改正。

手续费是记录在财务费用里的

同意YWY_78