分集水器安装详细图解:财务上的问题 请帮帮我

来源:百度文库 编辑:查人人中国名人网 时间:2024/04/29 06:31:06
问题是这样的:我们每个月都会向天合塑业公司开出发票,到2006年4月30号止,我们应收帐面上有500000元没收回来,5月31号要去收会,但天合塑业公司反过来开给我们一张7500元的发票,用来抵应收上的, 那我这张他们看过来的7500(含税) 应该如何做帐啊 ,抵扣联可以认证吗?
我没说清楚啊! 那我再说一遍:我们单位名称宁波市小小文具厂,我们和宁波市天合塑业有公司每个月都有业务往来,其实是我们向天合公司拿来货帮他们做,然后每个月底开出发票给他们公司.那就是说我们是应收钱方,现在天合反过来开给我们一张发票,这张发票,我不知道 应该是做在应付帐里还是应收帐里.天合开给我们这张发票,是用来我们在原先应收50万的 ,现在只收取(50万-7500)492500元,那这张开过来的发票我做帐应该怎么做?

应该可以的

你什么都没说清楚啊,比如你的应收项目都是什么,开没开过发票,他们给你开的发票是什么,你和他们到底是什么样的关系,你不说清楚这问题解决不了